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北斗導航衛(wèi)星應用服務商航天宏圖發(fā)布2021年報

汽車玩家 ? 來源:航天宏圖官網(wǎng) ? 作者:航天宏圖官網(wǎng) ? 2022-05-13 11:38 ? 次閱讀
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北斗導航衛(wèi)星應用服務商航天宏圖信息技術股份有限公司發(fā)布2021年報,具體內容如下。

近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

(一) 主要會計數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣


主要會計數(shù)據(jù)

2021年

2020年
本期比
上年同期增減(%)

2019年
營業(yè)收入 1,468,443,799.94 846,698,036.46 73.43 601,171,533.51
歸屬于上市公司股東
的凈利潤
199,953,420.89 128,843,599.79 55.19 83,519,220.81
歸屬于上市公司股東
的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤
151,355,493.70 114,828,700.63 31.81 73,106,138.94
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金
流量凈額
-119,009,154.99 75,360,208.44 -
257.92
-140,804,245.87


2021年末


2020年末
本期末
比上年同期末增減(
%)


2019年末
歸屬于上市公司股東
的凈資產
2,261,672,854.76 1,341,947,415.73 68.54 1,203,969,641.69
總資產 3,465,254,522.79 1,894,363,153.93 82.92 1,525,731,699.57

(二) 主要財務指標

主要財務指標 2021年 2020年 本期比上年同
期增減(%)
2019年
基本每股收益(元/股) 1.15 0.78 47.44 0.59
稀釋每股收益(元/股) 1.13 0.77 46.75 0.59
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每
股收益(元/股)
0.87 0.69 26.09 0.52
加權平均凈資產收益率(%) 11.41 10.09 增加1.32個百
分點
10.60
扣除非經(jīng)常性損益后的加權平
均凈資產收益率(%)
8.64 8.99 減少0.35個百
分點
9.28
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) 14.38 15.41 減少1.03個百
分點
14.76

報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標的說明

√適用 □不適用

報告期內,公司實現(xiàn)營業(yè)收入 1,468,443,799.94 元,同比增長 73.43%,歸屬于母公司所有 者的凈利潤 199,953,420.89 元,同比增長 55.19%,主要因為公司產品競爭力不斷增強,全國營 銷網(wǎng)絡日臻完善,分支機構訂單爆發(fā)式增長,促使公司總體訂單快速增長,最終實現(xiàn)營業(yè)收入和 凈利潤的穩(wěn)步增長。

經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-119,009,154.99 元,同比減少 257.92%,主要系公司業(yè)務量增 大,收入增幅較大,但本期采購增幅大于回款增幅。同時公司不斷完善營銷網(wǎng)絡建設和持續(xù)加大 研發(fā)投入,導致本期費用增幅較大。

歸屬于上市公司股東的凈資產較上年增長 68.54%,總資產較上年增長 82.92%,主要系業(yè)務 規(guī)模擴大,資產增加所致。

2021 年分季度主要財務數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣

第一季度
(1-3月份)
第二季度
(4-6月份)
第三季度
(7-9月份)
第四季度
(10-12月份)
營業(yè)收入 69,954,520.61 366,532,825.04 374,930,316.97 657,026,137.32
歸屬于上市公司
股東的凈利潤
-44,975,512.97 50,580,804.41 50,613,700.89 143,734,428.56
歸屬于上市公司
股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤
-46,917,659.04 46,350,081.15 52,671,731.61 99,251,339.98
經(jīng)營活動產生的
現(xiàn)金流量凈額
-
134,047,568.92
-91,269,798.93 -209,190,063.13 315,498,275.99

非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經(jīng)常性損益項目 2021年金額 附注(如
適用)
2020年金額 2019年金額
非流動資產處置損益 -3,616.20 七、72 48,754.20
越權審批,或無正式批準文
件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計入當期損益的政府補助,
但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切
52,566,877.30 七、67 4,003,310.33 9,672,445.18

相關,符合國家政策規(guī)定、
按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外
計入當期損益的對非金融企
業(yè)收取的資金占用費
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)
及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益
2,134,236.62 七、68
非貨幣性資產交換損益
委托他人投資或管理資產的
損益
3,644,775.87 七、68 9,861,133.79 2,972,334.94
因不可抗力因素,如遭受自
然災害而計提的各項資產減值準備
債務重組損益
企業(yè)重組費用,如安置職工
的支出、整合費用等
交易價格顯失公允的交易產
生的超過公允價值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產生的
子公司期初至合并日的當期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的
或有事項產生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關
的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益
254,636.52 七、70 392,706.61 465,175.62
單獨進行減值測試的應收款
項、合同資產減值準備轉回
169,775.00 七、71
對外委托貸款取得的損益
采用公允價值模式進行后續(xù)
計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益
根據(jù)稅收、會計等法律、法
規(guī)的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費收入
除上述各項之外的其他營業(yè)
外收入和支出
-6,543,950.21 七、74/七、
75
-2,417,060.33 -1,359,327.77
其他符合非經(jīng)常性損益定義 1,232,666.57 4,517,897.03

的損益項目
減:所得稅影響額 4,715,204.26 2,232,668.27 1,260,341.69
少數(shù)股東權益影響額
(稅后)
142,270.02 159,174.20
77,204.41
合計 48,597,927.19 14,014,899.16 10,413,081.87

采用公允價值計量的項目

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影
響金額
交易性金融資
232,392,706.61 20,000,000.00 -212,392,706.61 254,636.52
合計 232,392,706.61 20,000,000.00 -212,392,706.61 254,636.52

報告期內主要經(jīng)營情況

2021 年 公 司 實 現(xiàn) 營 業(yè) 收 入 1,468,443,799.94 元 , 歸 屬 于 上 市 公 司 股 東 的 凈 利 潤199,953,420.89 元,系統(tǒng)開發(fā)實現(xiàn)銷售收入 748,711,798.31 元。數(shù)據(jù)分析應用服務實現(xiàn)銷售收入 705,988,535.94 元,自有軟件銷售收入 13,743,465.69 元。

(一) 主營業(yè)務分析

1. 利潤表及現(xiàn)金流量表相關科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%)
營業(yè)收入 1,468,443,799.94 846,698,036.46 73.43
營業(yè)成本 705,301,255.89 394,155,620.01 78.94
銷售費用 138,336,206.42 61,391,121.35 125.34
管理費用 166,639,924.56 98,545,697.75 69.10
財務費用 10,465,664.17 2,929,853.76 257.21
研發(fā)費用 211,219,553.84 130,496,428.33 61.86
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -119,009,154.99 75,360,208.44 -257.92
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -378,277,106.66 29,131,968.02 -1,398.49
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 1,006,824,110.87 29,793,928.93 3,279.29

營業(yè)收入變動原因說明:較上年增長 73.43%,主要有以下方面因素:第一,公司不斷建設完善“總

部—大區(qū)—省辦—城市節(jié)點”的四級營銷體系,地方市場持續(xù)放量,下游“PIE+行業(yè)”產品線收 入快速增長,全年新簽訂單再創(chuàng)新高;第二,受益于特種行業(yè)信息化建設的旺盛需求,公司不斷 參與特種領域信息化建設,現(xiàn)已成為少數(shù)具備承擔總項目能力的單位之一,競爭力不斷提升,帶 動特種領域收入穩(wěn)步增長。

營業(yè)成本變動原因說明:主要系銷售收入增加導致成本增加所致。

銷售費用變動原因說明:主要系加強業(yè)務拓展、開拓市場所致。

管理費用變動原因說明:主要系主要系股份支付費用,折舊攤銷費用增加所致。

財務費用變動原因說明:主要系報告期銀行借款增加,利息費用增加所致。

研發(fā)費用變動原因說明:主要系公司加強了高水平研發(fā)人員的引進和高校產學研合作,加大核心 產品的研發(fā)投入所致。

經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:主要系公司業(yè)務量增大,收入增幅較大,但本期采 購增幅大于回款增幅。同時公司不斷完善營銷網(wǎng)絡建設和持續(xù)加大研發(fā)投入,導致本期費用增幅 較大。

投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:報告期內,公司投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額較去 年同期減少,主要系本期購買房產等研發(fā)資產所致。

籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:報告期內,公司籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額較上 年同期增加,主要系本期收到定向增發(fā)的募集資金所致。

本期公司業(yè)務類型、利潤構成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明

□適用 √不適用

2. 收入和成本分析

√適用 □不適用

報告期內,公司實現(xiàn)營業(yè)收入 1,468,443,799.94 元,較上年同期增加 621,745,763.48 元,同比增長 73.43%,公司發(fā)生營業(yè)成本 705,301,255.89 元,較上年同期增加 311,145,635.88 元, 增加 78.94%。

(1)。 主營業(yè)務分行業(yè)、分產品、分地區(qū)、分銷售模式情況

單位:元 幣種:人民幣

主營業(yè)務分行業(yè)情況

分行業(yè)

營業(yè)收入

營業(yè)成本

毛利率
(%)
營業(yè)收
入比上年增減
(%)
營業(yè)成
本比上年增減
(%)
毛利率比上年增減
(%)
衛(wèi)星應
1,468,443,799.94 705,301,255.89 51.97 73.43 78.94 減少1.48
個百分點
主營業(yè)務分產品情況

分產品

營業(yè)收入

營業(yè)成本

毛利率
(%)
營業(yè)收
入比上年增減
(%)
營業(yè)成
本比上年增減
(%)
毛利率比上年增減
(%)
系統(tǒng)設
計開發(fā)
748,711,798.31 367,485,135.38 50.92 14.61 18.46 減少1.59
個百分點
數(shù)據(jù)分
析應用服務
705,988,535.94 337,188,739.89 52.24 280.65 302.39 減少2.58
個百分點
自有軟
件銷售
13,743,465.69 627,380.62 95.44 72.74 382.88 減少2.93
個百分點
主營業(yè)務分地區(qū)情況

分地區(qū)

營業(yè)收入

營業(yè)成本

毛利率
(%)
營業(yè)收
入比上年增減
(%)
營業(yè)成
本比上年增減
(%)
毛利率比上年增減
(%)
華北 680,338,879.01 331,229,712.10 51.31 11.46 12.51 減少0.45
個百分點
華南 78,350,318.81 40,515,584.09 48.29 307.79 576.53 減少
20.54個百分點
華東 293,752,482.24 136,949,768.21 53.38 519.71 844.85 減少
16.04個

百分點
西北 132,657,218.20 69,143,192.73 47.88 249.74 239.87 增加1.51
個百分點
西南 117,660,782.54 50,267,166.57 57.28 20.65 15.14 增加2.04
個百分點
華中 114,764,394.29 50,956,967.38 55.60 333.22 326.76 增加0.67
個百分點
東北 50,919,724.85 26,238,864.81 48.47 574.08 694.35 減少7.80
個百分點
境外
主營業(yè)務分銷售模式情況

銷售模式

營業(yè)收入

營業(yè)成本

毛利率
(%)
營業(yè)收
入比上年增減
(%)
營業(yè)成
本比上年增減
(%)
毛利率比上年增減
(%)
直銷 1,468,443,799.94 705,301,255.89 51.97 73.43 78.94 減少1.48
個百分點

主營業(yè)務分行業(yè)、分產品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說明

報告期內,公司主要產品類型為系統(tǒng)設計開發(fā)、數(shù)據(jù)分析應用服務和自有軟件銷售,營業(yè)收 入本年度均為中國境內,受益于市場需求提升,公司競爭力增強和營銷網(wǎng)絡的逐漸完善,促使公 司系統(tǒng)設計開發(fā)和數(shù)據(jù)分析應用服務類業(yè)務得到快速增長。

公司銷售模式均為直銷。

(2)。 產銷量情況分析表

□適用 √不適用

(3)。 重大采購合同、重大銷售合同的履行情況

□適用 √不適用

(4)。 成本分析表

單位:元

分行業(yè)情況


分行業(yè)

成本構成項目


本期金額
本期占總成本比例(%)

上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期金
額較上年同期變動比例(%)

情況說明
衛(wèi)星應
705,301,255.89 100.00 394,155,620.01 100.00 0.00 /
分產品情況


分產品

成本構成項目


本期金額
本期占總成本比例(%)

上年同期金額
上年同期占總成本比例(%) 本期金
額較上年同期變動比例(%)

情況說明
系統(tǒng)設 人工成 122,076,532.72 17.31 116,665,091.89 29.60 4.64

計開發(fā)
技術服
務費
143,177,677.56 20.30 92,655,592.37 23.51 54.53
硬件成
73,873,227.63 10.47 80,335,120.61 20.38 -8.04
其他 28,357,697.47 4.02 20,573,252.52 5.22 37.84
小計 367,485,135.38 52.10 310,229,057.39 78.71 18.46
數(shù)據(jù)分
析應用服務
人工成
147,153,554.38 20.86 16,339,238.15 4.15 800.61
技術服
務費
143,882,977.66 20.40 61,449,839.62 15.59 134.15
硬件成
3,430,980.14 0.49 1,178,010.31 0.30 191.25
其他 42,721,227.71 6.06 4,829,550.85 1.23 784.58
小計 337,188,739.89 47.81 83,796,638.93 21.26 302.39
自有軟
件銷售
人工成
437,653.88 0.06 77,109.06 0.02 467.58
技術服
務費
0 0.00 - 0.00
其他 189,726.74 0.03 52,814.63 0.01 259.23
小計 627,380.62 0.09 129,923.69 0.03 382.88
合計 705,301,255.89 100.00 394,155,620.01 100.00 78.94

成本分析其他情況說明

(5)。 報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化

□適用 √不適用

(6)。 公司報告期內業(yè)務、產品或服務發(fā)生重大變化或調整有關情況

□適用 √不適用

(7)。 主要銷售客戶及主要供應商情況 A.公司主要銷售客戶情況

前五名客戶銷售額 189,017,664.47 元,占年度銷售總額 12.87%;其中前五名客戶銷售額中關聯(lián) 方銷售額 0 元,占年度銷售總額 0%。

公司前五名客戶

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

序號 客戶名稱 銷售額 占年度銷售總額比
例(%)
是否與上市公司存
在關聯(lián)關系
1 第一名 65,927,547.17 4.49
2 第二名 37,035,252.39 2.52
3 第三名 37,532,800.00 2.56
4 第四名 26,650,915.84 1.81
5 第五名 21,871,149.07 1.49
合計 / 189,017,664.47 12.87 /

報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少 數(shù)客戶的情形

□適用 √不適用

B.公司主要供應商情況

前五名供應商采購額 65,271,132.00 元,占年度采購總額 8.19%;其中前五名供應商采購額中關 聯(lián)方采購額 0 萬元,占年度采購總額 0.00%。

公司前五名供應商

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

序號 供應商名稱 采購額 占年度采購總額比
例(%)
是否與上市公司存
在關聯(lián)關系
1 第一名 20,500,000.00 2.57
2 第二名 12,490,000.00 1.57
3 第三名 10,970,000.00 1.38
4 第四名 10,845,532.00 1.36
5 第五名 10,465,600.00 1.31
合計 / 65,271,132.00 8.19 /

報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依 賴于少數(shù)供應商的情形

□適用 √不適用

3. 費用

√適用 □不適用

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%)
銷售費用 138,336,206.42 61,391,121.35 125.34
管理費用 166,639,924.56 98,545,697.75 69.10
研發(fā)費用 211,219,553.84 130,496,428.33 61.86
財務費用 10,465,664.17 2,929,853.76 257.21

報告期內,公司銷售費用較去年同期增長 125.34%,主要系加強業(yè)務拓展、開拓市場所致;

報告期內,公司管理費用較去年同期增長 69.10%,主要系股份支付費用,折舊攤銷費用增加 所致;

報告期內,公司研發(fā)費用較去年同期增長 61.86%,主要系公司加強了高水平研發(fā)人員的引進 和高校產學研合作,加大核心產品的研發(fā)投入所致;

報告期內,公司財務費用較去年同期增加 257.21%,主要系報告期銀行借款增加,利息費用 增加所致。

4. 現(xiàn)金流

√適用 □不適用

科目 本期數(shù) 上年同期數(shù) 變動比例(%)
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -119,009,154.99 75,360,208.44 -257.92
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -378,277,106.66 29,131,968.02 -1,398.49

籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 1,006,824,110.87 29,793,928.93 3,279.29

報告期內,公司經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期減少,主要系公司業(yè)務量增大,收 入增幅較大,但本期采購增幅大于回款增幅。同時公司不斷完善營銷網(wǎng)絡建設和持續(xù)加大研發(fā)投 入,導致本期費用增幅較大。

報告期內,公司投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期減少,主要系本期購買房產等研發(fā) 資產所致。

報告期內,公司籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加,主要系本期收到定向增發(fā)的 募集資金所致。

來源:航天宏圖官網(wǎng)

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