信息通信企業(yè)武漢長江通信產業(yè)集團股份有限公司發(fā)布了2021年報,具體內容如下。
近三年主要會計數據和財務指標
(一)主要會計數據

(二)主要財務指標

報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明
√適用□不適用
1、營業(yè)收入較上年同期減少37.79%,主要系由于市場拓展不及預期,部分項目招標、建設及交付的進度延遲所致;
2、本報告期歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增加802萬元,主要系公司按照權益法核算對參股公司確認的投資收益增加1,869萬元所致;
3、經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少4,913萬元,主要系本期銷售回款有所減少,同時在執(zhí)行中的項目采購增加所致。
2021年分季度主要財務數據

非經常性損益項目和金額


采用公允價值計量的項目

報告期內主要經營情況
公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入1.10億元,同比下降37.79%,實現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤9,145萬元,同比增加9.61%。公司營業(yè)收入下降,主要是由于場開拓不及預期,部分項目招標、建設及交付的進度延遲所致,而凈利潤增長主要是按照權益法核算對參股公司確認的投資收益增加所致。
(一)主營業(yè)務分析
1.利潤表及現(xiàn)金流量表相關科目變動分析表

營業(yè)收入變動原因說明:營業(yè)收入較上年同期減少37.79%,主要系由于市場開拓不及預期,部分項目招標、建設及交付的進度延遲所致;
營業(yè)成本變動原因說明:營業(yè)成本較上年同期減少32.77%,主要系營業(yè)收入下降所致;
銷售費用變動原因說明:銷售費用較上年同期減少13.80%,主要系公司加強費用管控,銷售人員績效工資減少所致;
管理費用變動原因說明:管理費用較上年同期增加11.09%,主要系相關優(yōu)惠政策變動,職工社保費用增加所致;
財務費用變動原因說明:財務費用較上年同期減少74.46%,主要系本期短期借款減少、利息支出減少,利息收入有所增加所致;
研發(fā)費用變動原因說明:研發(fā)費用較上年同期增加36.52%,主要系公司重視培養(yǎng)研發(fā)人才,人工費用增加所致;
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少4,913萬元,主要系本期銷售回款有所減少,同時在執(zhí)行中的項目采購增加所致;
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額同比增加24.41%,主要系本期收到參股公司股權轉讓款所致;
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少2,425萬元,主要系本期取得的短期借款減少、償還銀行借款增加所致。
本期公司業(yè)務類型、利潤構成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明
□適用√不適用
2.收入和成本分析
√適用□不適用
報告期內,公司全年實現(xiàn)營業(yè)收入10,988萬元,同比下降37.79%,營業(yè)成本9,587萬元,同比下降32.77%,毛利率較去年同期下降6.51個百分點。主要系市場競爭日趨激烈,客戶建設項目招標、建設及交付的進度有所延遲所致。
(1)。主營業(yè)務分行業(yè)、分產品、分地區(qū)、分銷售模式情況

主營業(yè)務分行業(yè)、分產品、分地區(qū)、分銷售模式情況的說明
智能交通產品及服務業(yè)務收入較上年同期下降37.77%,主要是由于市場開拓不及預期,部分項目招標、建設及交付的進度延遲所致。
(2)。產銷量情況分析表
□適用√不適用
(3)。重大采購合同、重大銷售合同的履行情況
□適用√不適用
(4)。成本分析表

成本分析其他情況說明說明
1:營業(yè)成本較上年同期下降32.77%,主要系本期收入下降所致。
(5)。報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化
□適用√不適用
(6)。公司報告期內業(yè)務、產品或服務發(fā)生重大變化或調整有關情況
□適用√不適用
(7)。主要銷售客戶及主要供應商情況
A.公司主要銷售客戶情況
前五名客戶銷售額7,089萬元,占年度銷售總額64.52%;其中前五名客戶銷售額中關聯(lián)方銷售額1,747萬元,占年度銷售總額15.90%。
報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的50%、前5名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數客戶的情形
□適用√不適用
B.公司主要供應商情況
前五名供應商采購額6,717萬元,占年度采購總額43.41%;其中前五名供應商采購額中關聯(lián)方采購額0萬元,占年度采購總額0%。
報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的50%、前5名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴于少數供應商的情形
□適用√不適用
其他說明
無
3.費用
√適用□不適用
(1)研發(fā)費用較去年同期增加400萬元,增幅36.52%,主要系研發(fā)投入人工費用增加所致。
(2)財務費用較上年同期減少74.46%,主要系本期短期借款減少、利息支出減少,利息收入有所增加所致。
4.研發(fā)投入
(1)。研發(fā)投入情況表
√適用□不適用

(2)。研發(fā)人員情況表
√適用□不適用


(3)。情況說明
√適用□不適用
報告期內,公司聚焦智慧交通業(yè)務,在高速公路智慧化管理、惡劣天氣能見度估算、變道交通違法自動識別等關鍵技術上加大投入,公司研發(fā)投入較上年同期增加22.18%,研發(fā)投入占營業(yè)收入比例較去年同期增長7.57%。公司將繼續(xù)加大對智慧交通業(yè)務的研發(fā)投入力度,持續(xù)優(yōu)化產品及技術布局,著力打造核心競爭力。
(4)。研發(fā)人員構成發(fā)生重大變化的原因及對公司未來發(fā)展的影響
□適用√不適用
5.現(xiàn)金流
√適用□不適用
(1)經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少4,913萬元,主要系本期銷售回款減少及采購支付增加所致;
(2)投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額同比增加24.41%,主要系本期收到參股公司股權轉讓款所致;
(3)籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少2,425萬元,主要系本期取得的短期借款減少、償還銀行借款增加所致。
來源:長江通信
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